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中共远安县委组织部2018年部门预算

发布日期:2018-06-12 访问次数: 字号:【


中共远安县委组织部2018年部门预算
 
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、部门预算单位构成、机构设置。
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表;
二、2018年部门收入总表;
三、2018年部门支出总表;
四、2018年财政拨款收支预算总表;
五、2018年一般公共预算支出表;
六、一般公共预算基本支出表—工资福利支出表;
七、一般公共预算基本支出表—商品和服务支出表;
八、一般公共预算基本支出表—对个人和家庭补助支出表;
九、2018年政府性基金预算支出表;
十、2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表;
十一、项目支出预算表(按经济科目)。
第三部分 2018年部门预算安排情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设,探索各类新的经济组织中党组织设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织新时期党的建设理论研究。
2、负责提出关于各乡镇和各部委办局以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;指导领导班子的思想作风建设;负责全县干部队伍的宏观管理;负责县委委托组织部管理的干部的管理工作;承担部分干部的调配、交流及安置事宜;负责省市委及有关部门管理为主的单位领导班子及相当职务的协管业务。
3、研究制定全县干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔中青年干部工作。
4、从总体上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策、制度以及贯彻上级有关规定的实施意见。
5、负责全县组织工作和干部工作的检查监督,及时向县委和市委组织部反映重要情况,提出建议,对全县选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调、研究和指导。
6、主管全县干部教育工作。制定干部教育的规划、政策和措施;负责落实市委组织部下达抽调我县干部培训的计划;组织县委管理的干部和一定层次的中、青年干部、组工干部、农村主职干部的培训;指导干部培训基地、师资队伍建设。
7、调查了解全县知识分子工作情况,制定或参与制定知识分子的有关政策、检查贯彻执行知识分子政策的情况;组织制定和实施全县科技人才队伍建设的意见;协助做好科技副县长的选配的有关管理工作;选拔管理拔尖人才,并组织他们开展有关活动;指导、协调人才市场建设。
8、负责全县党政群机关、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》管理的协调、指导和组织实施工作。
9、负责全县退(离)休干部工作的宏观管理,检查督促退(离)休干部工作的方针、政策的贯彻落实。
10、完成上级交办的其他事项。  
 二、部门预算单位构成、机构设置
县委组织部长王健飞,常务副部长谭思忠,副部长甘玲珑,副部长刘桂华。内设机构:干部监督科(举报中心)、人才科、干部教育科、干部科、组织员办公室、组织科、调研室、办公室,下设机构电教中心。以上内设机构和二级单位纳入2018年部门预算编制范围。

第二部分2018年部门预算表 
表一:2018年收支预算总表
 

表二:2018年部门收入总表
 

表三:2018年部门支出总表
 

 表四:2018年财政拨款收支预算总表
 

表五:2018年一般公共预算支出表
 

表六:一般公共预算基本支出表—工资福利支出表
 

 表七:一般公共预算基本支出表—商品和服务支出表

 
表八:一般公共预算基本支出表—对个人和家庭补助支出表

表九:2018年政府性基金预算支出表

 表十:2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

表十一:项目支出预算表(按经济科目)

 
 
第三部分2018年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体增减情况说明
按照预算管理规定,我单位2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算8892773.1元,较2017年收支总预算增加4426773.1元。
二、部门收入增减情况说明
2018年收入预算8892773.1元,较2017年增加4426773.1元。其中:一般公共预算财政拨款收入8892773.1元,占100%,政府性基金预算拨款收入0元,占0%;上年结转结余0元,占0%;上级补助收入0元,占0%;事业单位经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。
三、部门支出增减情况说明
2018年支出预算8892773.1元,较2017年增加4426773.1元。其中:基本支出2200575.1元,占25%;项目支出6692198元,占75%。

第四部分财政拨款收支预算增减情况说明 
2018年财政拨款收支预算8892773.1元,收入包括:一般公共预算财政拨款8892773.1元,政府性基金预算财政拨款0元;支出包括:一般公共服务支出8552773.1元,公共安全支出0元,教育支出0元,科学技术支出340000元,文化体育与传媒支出0元,社会保障和就业支出0元,医疗卫生与计划生育支出0元,节能环保支出0元,城乡社区支出0元,农林水支出0元,交通运输支出0元。
五、一般公共预算支出增减情况说明
2018年一般公共预算支出8892773.1元,其中基本支出2200575.1元,占25%;项目支出6692198元,占75%。
六、一般公共预算基本支出增减情况说明
2018年一般公共预算基本支出8892773.1元,其中:工资福利支出2057015元,较2017年增加123423元,商品和服务支出137213元,较2017年减少25969元,对个人和家庭补助支出6347元,较2017年减少202879元。
七、政府性基金预算支出增减情况说明
2018年无政府性基金收支预算。
八、一般公共预算“三公”经费支出增减情况说明
2018年一般公共预算“三公”经费支出15000元,其中因公出国(境)费0元,公务接待费5000元,公务用车费10000元。较2017年增减少10000元,减少65%。减少的主要原因:厉行节约。
九、项目支出预算增减情况说明
2018年安排项目支出6692198元,较2017年增加4872198元,增加的主要原因:一是增加 “不忘初心、牢记使命”主题教育活动经费500000元;二是增加科学技术研究与开发专项资金340000元;三是增加大学生村官工资834198元;四是增加农村三职干部养老保险、退职干部生活补助和村干部工资报酬3180000元;五是增加农村村干部意外伤害保险费200000元。
十、机关运行经费安排情况说明
2018年安排机关运行经费1638000元,较2017年减少182000元,减少的主要原因:一是机关支出规模减少;二是厉行节约。
十一、政府采购安排情况说明
2018年无政府采购预算
 
第四部分 名词解释
 财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
一般公共预算:指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费:指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 




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